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  • 商业银行内部审计工作指引与实施要点解析

    商业银行内部审计工作指引与实施要点解析

    随着金融市场的不断发展,商业银行作为金融体系的核心,其内部审计的重要性日益凸显。商业银行内部审计指引作为规范内部审计工作的纲领性文件,对于提高银行内部管理水平、防范金融风险具有重要意义。本文将从内部审计的定义、商业银行...

    2024-11-2254
  • 2024年中铁二十三局审计工作及整改部署双会议召开

    2024年中铁二十三局审计工作及整改部署双会议召开

    2月1日,中铁二十三局集团在总部大厦举行2024年度审计工作及整改部署大会。本次大会紧紧围绕新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻上级决策,回顾2023年审计成果,直面问题并提出整改措施,同时细致规划了2024年的审计任务,旨在通过高质...

    2024-10-2889
  • 我国政府会计研究所发展探究

    我国政府会计研究所发展探究

    政治脉络与审计成本:探究马来西亚上市公司在金融风波中的审计策略本研究以马来西亚为研究对象,探讨在1997年亚洲金融风暴背景下,政治关联与裙带关系如何影响审计师的审计收费及其对企业财务报告的风险评估。通过深入分析,本文揭示了政治关联企业在金融风暴期间面临的财务报告风险增加,进而导...

    2024-10-16122
  • 审计署揭秘:四大审计热点问题深度追踪

    审计署揭秘:四大审计热点问题深度追踪

    2009年2月19日,星期四上午10点,国务院新闻办公室召开了一场新闻发布会,审计署审计长刘家义就加强审计监管、推动经济稳健快速增长的相关情况进行了详细阐述,并回应了媒体关切。在会上,刘家义审计长详细解答了关于四万亿投资去向、国有银行股份制改革成效、奥运工程违规问...